您好,欢迎访问文客优选资料共享平台

上传文档

当前位置:首页 > 学术论文资料库 > 毕业论文 > 管理论文 > 华娜塑业内部审计问题的对策思考

华娜塑业内部审计问题的对策思考

还剩... 页未读,继续阅读

免费阅读已结束,点击付费阅读剩下 ...

U 0.5 文钱,已有0人购买

付费阅读

阅读已结束,您可以下载文档离线阅读

U 10 文钱,已有0人下载

付费下载
文档简介:

1华娜塑业内部审计问题的对策思考摘要:企业内部审计是一种独立客观的监督、控制、保证、评价与服务咨询活动,以增加企业价值和提高运作效率为目的,它通过审查和评价企业经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来帮助企业实现它的目标。本文主要从企业内部审计的基础理论出发,通过分析比较华娜塑业企业的财务、审计状况,并积极借鉴多位前辈专家的深刻见解,研究思考企业内部审计机构、审计步骤、审计人员素质、审计范围

首席文客
首席文客
  • 2659

    文档
  • 1238.57

    金币
Ta的主页 发私信

2659篇文档

评论

发表评论
< /19 > 付费下载 U 10 文钱

Powered by 文客信息科技

Copyright © 文客优选资料共享平台 All Rights Reserved. 浙ICP备20026746号-1
×
保存成功